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CIA《实施内部审计业务》模拟试题(二)

发布时间:07-23

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  72.[为测试某一建筑项目成本超支是否是因为合同商不恰当地核算了与合同变更定单相关的成本,以下哪一项程序是适当的?
  I、 证实合同商没有从变更定单中收取已经计入原来合同中的成本费用
  II、 确定合同商是否将因为变更定单而取消的原始合同计入账单
  III、 证实变更定单是经过管理层批准的
  A、只有I
  B、只有III
  C、I和II
  D、I和III
  73.某内部审计师遇到了一个IIA《道德规范》中没有明确规定的道德困境,其通常应该
  A、咨询独立的律师,以确定潜在行动对个人的影响
  B、采取与IIA《道德规范》体现的原则相一致的行动
  C、在决定采取行动前,咨询审计委员会
  D、采取与雇主公司的道德规范相一致的行动,即使该行动与IIA的《道德规范》不一致
  74.以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的
  A、已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据
  B、内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查
  C、决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊
  D、某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例
  75.有证明力的审计应当定义为
  A、该证据没有错误和偏见,并忠实地表明其所要表明的意思
  B、该证据是通过观察人、资产和事件而取得的
  C、该证据是对其他已经收集到的审计证据的补充,并且强化或证实了这些证据
  D、该证据证明了一个中间事实或一组事实,从这些事实还可以推理出其他事实
  76.使用个人电脑提高审计的效率和效果的两个必要条件是选择
 
  A、适合于个人电脑应用程序的审计任务,以及完成这些审计任务所需要的软件
  B、可以完成选择审计任务的软件,以及可以被审计师个人电脑进入的数据
  C、可以被审计师个人电脑进入的数据,以及适合于个人电脑应用程序的审计任务
  D、对公司数据的合理抽样,以及完成这些审计任务所需要的软件
  77.在确定账面销售是否有效时,以下哪项信息将会是最为可靠的:
  A、客户采购订单的复印件
  B、从货运部总监处取得的一份备忘录表明另外有员工证实货运部已将商品运送给客户
  C、应收账款记录显示已从客户处收取了现金
  D、商品的货运单、单独的装货单和发票
  78.在采用抽样方法时,信息的充分性概念意味着所选择的样本:
  A、能够代表抽样总体提供了合理的保证
  B、能够提供合理地取得最佳信息
  C、对信息与业务目标的逻辑性关系提供了合理的保证
  D、能够代表总体提供了绝对的保证
  79.以下哪句话最准确描述了以控制为基础的控制自我评价形式?
  A、评价,更新,和流程化选定的控制过程
  B、检查控制措施在管理关键风险方面的表现
  C、分析控制设计与控制制度框架的差距
  D、确定控制的成本效益
  80.根据第一季度的泄露修复业务报告,内部审计师可以得出以下哪项结论?
  A、已建立的操作标准被理解和遵守
  B、应该分析偏离目标的情况并采取纠正措施。
  C、应该改变操作标准
  D、泄露修复项目配备的人员过多

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