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CIA《实施内部审计业务》模拟试题(二)

发布时间:07-23

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  90.在考虑使用电子工作底稿的可行性研究中,应该认识到内部审计准则特别指出:对于非纸质的其他介质的工作底稿的格式和内容而言:
  A、应该在最后复核前将其转换成纸质工作底稿
  B、应该考虑对工作底稿进行备份
  C、应该根据所选的介质来确定工作底稿的格式和内容
  D、存工作底稿应该是使用该介质的唯一功能
  91.控制的设计是对特定的、最小化的销售边际总收益的实现向管理层提供保证。这种控制是:
  A、指导性控制
  B、预防性控制
  C、检查性控制
  D、输出控制
  92.审计师应在何时向被审计单位出示审计工作底稿
  A、永远不出示,因为审计工作底稿属于公司,不属于个人
  B、如果审计师觉得工作底稿可以帮助解析审计发现或审计建议,就可以出示
  C、只有高层管理人员或审计委员会提出要求才可以出示
  D、一旦被审计单位关注审计进度就要出示
  93.实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:
  A、向审计委员会和外部审计师发送审计报告是出于礼貌
  B、审计委员会和外部审计师需要对有缺陷的审计发现采取纠正措施
  C、财务报表的潜在错报可能会影响审计委员会和外部审计师的活动
  D、管理机构的规定要求这样做
  94.以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:
  A、重要审计发现的总结
  B、内部审计师对所审核情形的专业判断
  C、在审计报告中包含的结论
  D、为纠正措施提出的建议
  95.内部审计小组制定了一个初步的调查问卷,要求用下面几种选择作答:
  1.也许不是问题
  2.有可能是问题
  3.很有可能是问题
  以下哪项可作为调查问卷的一个例子:
  A、趋势分析
  B、比率分析
  C、不引人注目的评定或观察
  D、评级尺度
  96.内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生成货运单的流程,以及(3)工厂处理货运信息的流程。内部审计师应该:
  A、按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图
  B、以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易
  C、从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单
  D、取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图
 
  97.为了确认使用的固定资产是否在会计记录中正确反映,下列哪项审计程序最有效?
  A、与会计人员面谈??
  B、检查使用的固定资产成本文件??
  C、观察使用的固定资产并追查到固定资产明细账
  D、从固定价格明细账中抽取样本重新计算计提的折旧
  98.在对某分部的销售费用的有效性和合理性进行评价时,内部审计师确认了以下信息:
  1、分析比较广告支出以及购物方式和商品销售的变化
  2、直接观察所使用的各种广告媒介
  3、审核一般公众对营销计划反应的市场调研
  以下哪项信息标准有可能被违反:
  A、充分性
  B、可靠性
  C、相关性
  D、没有违反标准
  99.某组织使用电子数据内部交换和在线系统而不是纸质文件来完成采购定单,验收报告和发票。内部审计师将利用以下哪一项审计程序来确定是否货物收到后才支付货款,并且按照批准的价格支付货款?
  A、挑选某个主要供货商付款的统计样本,追踪支付金额到特定发票
  B、利用通用审计软件来选一个付款样本,利用公用参照值与储存在计算机中的采购定单,发标和验收报告进行比较
  C、抽出应付账款的货币单位抽样的样本,直接向供货商证实账款金额
  D、利用通用审计软件来验证某一特定日子的所有的收据,追踪验收报告到签发的支票
  100.在评估某大型医院后勤工作的质量时,以下哪项内容可以提供最可靠的证据来源?
  A、对医务人员进行抽样面谈
  B、在医务人员之间开展问卷调查,并对医务人员直接返回后勤工作部经理的问卷进行审查
  C、对后勤工作部经理保持的后勤工作记录进行检查;
  D、与高层医院领导面谈

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